25省庁が公表した政策スライドとファクトを横断検索できます。 キーワード検索に加え、AI(Gemini Embedding)によるセマンティック検索に対応。 省庁別、政策ドメイン別のフィルタリングで、必要な情報にすばやくアクセスできます。
12件のスライド — 歳出
2025年度の国・地方PBは赤字見込みだが、2026年度は黒字化へ転換する見込み。
国・地方のPBの動向 2025年8月試算における国・地方のPBは、2025年度3.2兆円の赤字、2026年度は3.6兆円の黒字の見込みであった。 前回試算との比較では、昨年11月の経済対策に係る歳出追加等の影響により、2025年度・2026年度のPBは悪化。 他方、2026年度は、国の一般会計(予算)において、28年ぶりにPB黒字化を達成。 こうした「責任ある積極財政」に基づく予算編成等の結果、S

令和8年度一般会計予算の歳出・歳入構成を示し、歳出総額1,223,092億円、歳入総額1,223,092億円。
令和8年度一般会計予算 歳出・歳入の構成 一般会計歳出 国債費 312,758 (25.6%) 債務償還費 182,086 (14.9%) 地方交付税 交付金等 208,778 (17.1%) 利払費等 130,672 (10.7%) 一般会計 歳出総額 1,223,092 (100.0%) その他 99,670 (8.1%) 社会保障 390,559 (31.9%) 防衛関係費 89,843 公

令和8年度予算の歳出・歳入の概要。歳出・歳入ともに増加し、増減額は71,114億円。
令和8年度予算フレーム(概要) (単位:億円) 歳 出 令和7年度予算(当初) 令和8年度予算 増減 一般歳出 681,071 701,557 +20,485 社会保障関係費 382,938 390,559 +7,621 社会保障関係費以外 298,133 310,998 +12,865 うち防衛力整備計画対象経費 84,748 88,093 +3,345 うち一般予備費 7,395 10,000

地方財政収支見通しの概要(通常収支分と東日本大震災分の合計)について、令和7年度と令和6年度の比較。
(参考) 地方財政収支見通しの概要 (通常収支分と東日本大震災分の合計) 項目 令和7年度 (見込) 令和6年度 (見込) 増減率 (見込) 項目 令和7年度 (見込) 令和6年度 (見込) 増減率 (見込) 地方税 454,493億円 427,409億円 6.3% 給与関係経費 約 209,800億円 202,292億円 約 3.7% 地方譲与税 29,661億円 27,293億円 8.7% 退

令和7年度の地方財政収支見通しは、歳入・歳出ともに増加する見込み。
令和7年度地方財政収支見通しの概要(通常収支分) 令和7年度 (見込) 令和6年度 増減率 (見込) 項目 項目 令和7年度 (見込) 令和6年度 増減率 (見込) 地方税 454,493 億円 427,329 億円 6.4 % 給与関係費 209,800 億円 202,292 億円約 3.7 % 地方譲与税 29,661 億円 27,293 億円 8.7 % 退職手当 19,600 億円 19,

令和7年度の地方財政対策における歳出・歳入の概況と財源不足額を示す。
令和7年度 地方財政対策 (単位:兆円) 歳出 給与関係経費 一般行政経費 投資的経費 公債費 その他 97.0兆円 21.0 45.6 12.1 10.7 7.6 (+3.4) (+0.7) (+1.9) (+0.1) (▲0.2) (+0.8) 歳入 国庫 地方 地方税・地方譲与税 地方交付税 建設地方債の増発 支出金 債等 48.4 19.0 97.0兆円 17.1 (+3.0) (+0.3

令和7年度一般会計予算の歳出・歳入構成を示し、歳出総額と歳入総額は共に1,155,415億円。
令和7年度一般会計予算 歳出・歳入の構成 一般会計歳出 (単位:億円) 国債費 282,179 (24.4%) 債務償還費 176,693 (15.3%) 地方交付税 交付金等 190,784 (16.5%) 利払費等 105,485 (9.1%) 社会保障 382,778 (33.1%) 防衛関係費 86,691 公共事業 (7.5%) 60,858 (5.3%) 文教及び科学振興 55,496

令和7年度予算の歳出と歳入の概要。歳出は296億円増、歳入も296億円増。
令和7年度予算フレーム(概要) (単位:億円) 歳 出 6年度予算(当初) 7年度予算 増減 一般歳出 677,764 682,452 +4,689 社会保障関係費 377,193 382,778 +5,585 社会保障関係費以外 290,571 299,674 +9,103 うち防衛力整備計画対象経費 77,249 84,748 +7,498 うち一般予備費 10,000 10,000 - 物価

令和5年度予算フレームの歳出・歳入の状況と普通国債残高等の状況を示す。
令和5年度予算フレーム 【歳出・歳入の状況】 (単位:億円) (歳出) 4年度予算(当初) 5年度予算 4'5' 備 考 社会保障関係費 672,746 727,317 53,571 うち社会保障関係費以外 261,011 308,428 47,417 うち防衛関係費(下記詳細を除く) 53,687 67,850 14,163 うち防衛力強化資金(仮称)繰入れ 33,806 33,806 うち新型

令和4年度予算と5年度予算の経費内訳比較。総額は6.3%増。
主要経費別内訳 (単位:億円) 4年度予算 (当初) 5年度予算 増減額 増減率 備考 一般歳出 673,746 727,317 +53,571 +8.0% 社会保障関係費 362,735 368,889 +6,154 +1.7% 文教及び科学振興費 53,901 54,158 +257 +0.5% うち科学技術振興費 13,787 13,942 +154 +1.1% 恩給関係費 1,221 97

令和5年度予算の歳出・歳入の概要。歳出は1兆1,438億円、歳入は1兆1,438億円で、増減は678億円。
令和5年度予算フレーム(概要)(単位:億円)歳出4年度予算(当初)5年度予算増減一般歳出673,746727,317+53,571社会保障関係費362,735368,889+6,154社会保障関係費以外261,011308,428+47,417うち防衛関係費(下記繰入れ除く)53,68767,880+14,192うち防衛力強化資金(仮称)繰入れ-33,806+33,806※財源確保法(仮称)により

2023-2027年度の防衛力整備計画における経費構造を示し、総額43兆円の内訳を説明。
整備計画の経費構造 <2023~2027年度> 【防衛力整備の水準(歳出総額)】 43兆円 人件・糧食費 11兆円 【新たに必要となる事業に係る 契約額(物件費)】 43.5兆円 期間内歳出 27兆円 期間外歳出 16.5兆円 既定分 5兆円 中期防からの 流れ込み 次期整備計画への 流れだし 2
