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A.2026年の令和8年度 一般行政経費 計画額は455115億円。
出典: 総務省『令和8年度地方財政計画の概要』2026年2月公表
455115億円
令和8年度 一般行政経費 計画額
地方財政計画歳入歳出一覧(通常収支) (単位:億円、%) 区 分 令和8年度(A) 令和7年度(B) 増減額(A-B) 増減率(C/B) 歳入 地方税 478,185 454,493 23,692 5.2 地方譲与税 31,932 29,661 2,271 7.7 地方特例交付金等 8,156 1,936 6,220 321.3 地方交付税 201,848 189,574 12,274 6.5 国庫支出金 177,138 172,070 5,068 2.9 地方債 61,448 59,620 1,828 3.1 うち臨時財政対策債 0 0 0 0.0 うち財源対策債 7,600 7,600 0 0.0 使用料及び手数料 15,016 15,044 -28 -0.2 雑 収 入 50,947 48,496 2,451 5.1 復旧・復興事業一般財源充当分 -63 -33 -30 90.9 全国防災事業一般財源充当分 -180 -217 37 -17.1 計 1,024,427 970,644 53,783 5.5 一般財源 719,878 675,414 44,464 6.6 (水準超経費を除く交付団体ベース) 675,078 637,714 37,364 5.9 歳出 給与関係経費 240,075 209,784 30,291 14.4 (会計年度任用職員移し替え後比較) 240,075 228,598 11,477 5.0 退職手当以外 228,238 198,588 29,650 14.9 (会計年度任用職員移し替え後比較) 228,238 217,402 10,836 5.0 退職手当 11,837 11,196 641 5.7 一般行政経費 455,115 456,456 -1,341 -0.3 (会計年度任用職員移し替え後比較) 455,115 437,642 17,473 4.0 補助 279,689 266,375 13,314 5.0 単独 144,037 158,881 -14,844 -9.3 (会計年度任用職員移し替え後比較) 144,037 140,067 3,970 2.8 うちデジタル活用推進事業費 1,500 1,000 500 50.0 国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費 15,689 15,000 689 4.6 地方創生推進費 10,000 10,000 0 0.0 地域デジタル社会推進費 1,500 2,000 -500 -25.0 地域社会再生事業費 4,200 4,200 0 0.0 地域未来基金費 4,000 0 4,000 皆増 公債費 107,674 107,259 414 0.4 臨時財政対策債償還基金費 8,376 0 8,376 皆増 維持補修費 16,275 15,525 750 4.8 投資的経費 124,568 121,133 3,435 2.8 直轄・補助 56,931 57,496 -565 -1.0 単独 67,637 63,637 4,000 6.3 うち緊急防災・減災事業費 5,000 5,000 0 0.0 うち緊急自然災害防止対策事業費 4,000 4,000 0 0.0 うち脱炭素化推進事業費 1,000 1,000 0 0.0 うち高等学校教育改革等推進事業費 1,000 0 1,000 皆増 公営企業繰出金 23,545 22,787 758 3.3 企業債償還費普通会計負担分 12,431 12,394 37 0.3 その他 11,114 10,393 721 6.9 不交付団体水準超経費 44,800 37,700 7,100 18.8 計 1,024,427 970,644 53,783 5.5 (水準超経費を除く交付団体ベース) 979,627 932,944 46,683 5.0 地方一般歳出 851,146 813,291 37,855 4.7 ※1 表示単位未満四捨五入の関係で積上げと合計が一致しない場合がある。 ※2 令和7年度の額は、令和7年度政府予算案等の国会修正を反映している。 24