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46件のスライド — 財務省
令和4年度予算と5年度予算の経費内訳比較。総額は6.3%増。
主要経費別内訳 (単位:億円) 4年度予算 (当初) 5年度予算 増減額 増減率 備考 一般歳出 673,746 727,317 +53,571 +8.0% 社会保障関係費 362,735 368,889 +6,154 +1.7% 文教及び科学振興費 53,901 54,158 +257 +0.5% うち科学技術振興費 13,787 13,942 +154 +1.1% 恩給関係費 1,221 97

令和5年度 予算のポイント
各歳出分野の特徴② 【DX、地方創生】 ○ 政府共通のクラウドサービス等への移行やデジタル庁の体制拡充を進め、デジタル社会の実現を加速。 ○ 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定を踏まえ、デジタル田園都市国家構想交付金(令和5年度予算1,000億円+令 和4年度第2次補正予算800億円)により、自治体のデジタル基盤の加速化や、デジタルの活用による観光・農林水産業の振興 等の地方創生に資する取

社会保障、防衛、外交、海保、警察、地方財政の各分野における特徴と予算について説明。
各歳出分野の特徴① 【社会保障】 ○ 薬価改定の実施により実勢価格の下落を反映して国民負担を軽減(▲3,100億円、国費▲722億円)。その際イノベー ションの推進や急激な原材料費の高騰に配慮。こうした取組みにより、社会保障関係費の実質的な伸びを、自然増(5,600 億円程度※)に対し、高齢化による増加分(4,100億円程度※)におさめるという方針を達成。 ※年金スライド分を除く ○ 全世代型社会

令和5年度予算は、安全保障、こども政策、GX、地方創生など重要課題への対応と歳出改革を両立。
令和5年度予算のポイント 歴史の転換期を前に、我が国が直面する内外の重要課題に対して道筋をつけ、未来を切り拓くための予算 我が国が直面する内外の重要課題への対応 安全保障・外交 地方・デジタル田園都市国家構想 我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ、新たな国家安 全保障戦略等を策定。5年間で緊急的に防衛力を抜本的に 強化するため、43兆円の防衛力整備計画を実施。防衛力を 安定的に維持するための財源を

令和5年度予算の歳出・歳入の概要。歳出は1兆1,438億円、歳入は1兆1,438億円で、増減は678億円。
令和5年度予算フレーム(概要)(単位:億円)歳出4年度予算(当初)5年度予算増減一般歳出673,746727,317+53,571社会保障関係費362,735368,889+6,154社会保障関係費以外261,011308,428+47,417うち防衛関係費(下記繰入れ除く)53,68767,880+14,192うち防衛力強化資金(仮称)繰入れ-33,806+33,806※財源確保法(仮称)により

令和5年度予算の主要なポイントをまとめたスライドです。
令和5年度予算のポイント
